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### 1.Cadre général du«codageCIM10» dans le cadre dun **contrôle T2A**
*(vision dun médecin DIMexpert en codage et en gestion des contrôles)*
| Phase | Objectif | Principales actions | Outils / livrables |
|-------|----------|----------------------|--------------------|
| **Avant le contrôle** |Préparer le dossier afin que toutes les données nécessaires soient disponibles| 1.Réception de la **notification ARS** (lettre de contrôle). <br>2.Identifier le **patient / séjour** (nom, prénom, NIR, unité médicale, date dentrée et de sortie, mode dentrée). <br>3.Récupérer: <br>&nbsp;&nbsp;•le **CRH** (CompteRendu Hospitalier), <br>&nbsp;&nbsp;•les **actes** classants (chirurgicaux, anesthésie, etc.) et nonclassants (imagerie, biologie, etc.), <br>&nbsp;&nbsp;•les **examens** (scanner, IRM, échographies), <br>&nbsp;&nbsp;•les **bilans biologiques** (hémocultures, Bilan rénal, Bilan hépatique, etc.), <br>&nbsp;&nbsp;•les **notes infirmières / IDE / kiné**, <br>&nbsp;&nbsp;•les **documents dadministration** (admission, transfert, sortie). <br>4.Vérifier la présence du **numéro OGC** (fichierRSSDEF/DRUIDE): il permet dassocier chaque unité médicale au dossier OGC. <br>5.Créer le **fichier de suivi** (tracker/Excel ou CSV) contenant tous les éléments cidessus, classés par unité médicale. | -FichierRSSDEF (ou export DRUIDE) numéros OGC <br>-EVA(ou système interne) tracker <br>-Guide méthodologique CIM10/ T2A (chapitres56, règlesM2, D1D3, etc.) |
| **Pendant le contrôle** |Analyser le dossier et déterminer le **diagnostic principal (DP)** et les **diagnostics associés (DAS)** conformément aux règles de la **CIM10** et du **tarif T2A** | 1.Lire **chronologiquement** le parcours patient: motif dentrée → urgences → prise en charge → interventions → évolution. <br>2.Identifier le **DP**: le problème de santé qui a justifié lhospitalisation. <br> -Si le DP est **une pathologie clairement identifiée** (ex. pancréatite, colique hépatique), il devient le DP. <br> -Si seul un **symptôme** persiste et aucune cause na été trouvée (ex. douleur abdominale sans cause retrouvée), le symptôme reste le DP (règleD1). <br>3.Lister les **DAS**: comorbidités (CMA), maladies chroniques, antécédents pertinents qui ont été **traités ou suivis** pendant le séjour. <br> -Ne coder comme DAS que les diagnostics **effectivement pris en charge** (ex. diabète de type2 traité, anémie traitée). <br>4.Appliquer les **règles de hiérarchisation** (ex.R65=sepsis lorsquune fièvre>38°C ou fréquence cardiaque>90bpm). <br>5.Vérifier les **actes classants**: ils orientent le **GHM** (Groupe Homogène de Malades) et le **groupage tarifaire**. <br> -Ex.une cholécystectomie → GHM08C (chirurgical). <br> -Les actes nonclassants (scan, échographie) ninfluencent pas le groupage, mais justifient le DP/DAS. <br>6.Comparer le **DP/DAS** proposé avec le **fichier dinterdiction/acceptation** (Excel référentielCIM10/T2A). <br> -Détecter les codes interdits (ex.K802 vs K805); choisir le code autorisé. <br>7.Émettre un **argumentaire**: expliquer le choix du DP/DAS, citer les preuves (CRH, compterendu opératoire, résultats dimagerie, prescriptions). <br>8.Soumettre le **fichier dUCR** (Unité de Contrôle et de Retour) au contrôleur. | -Guide méthodologique (chapitres56) <br>-RéférentielCIM10/T2A (Excel) <br>-Outil IA (lecture automatisée) facultatif, à valider par le médecin |
| **Après le contrôle** |Répondre aux **observations du médecin contrôleur**, réviser le codage si nécessaire, finaliser la **fiche OGC** (numéro OGC + DP/DAS) | 1.Réception du **rapport du contrôleur** (commentaires, refus de certains codes). <br>2.Reexaminer les pièces du dossier pointées (ex.rapport de scanner, prescription). <br>3.Corriger le DP/DAS ou les actes, en justifiant les changements dans l**argumentaire**. <br>4.Mettre à jour la **fiche OGC** (nouveau DP/DAS, nouveau groupetarif). <br>5.Valider la version finale avec le **MRC** (médecin responsable du contrôle) et le **DIM**. | -Fiche OGC mise à jour <br>-Rapport final du contrôle (archivé) |
---
## 2.Points dattention obligatoires (checklist)
| # | Point dattention | Pourquoi cest crucial |
|---|-------------------|------------------------|
| **1. Identification du patient** | Nom, prénom, NIR, date de naissance, unité(s) médicale(s) et numéro OGC. | Garantit que le codage porte sur le bon séjour. |
| **2. Dates dentrée et de sortie** | Vérifier la **date dadmission** (souvent le jour où le patient passe aux urgences) et la **date de sortie** exacte. | Influence le calcul de la durée, le groupetarif et la pertinence du DP. |
| **3. Mode dentrée / sortie** | Urgences, réanimation, domicile, transfert. | Certains contrôles (ex.transfert interétablissements) sont soumis à des règles spécifiques. |
| **4. Exhaustivité du dossier** | Tous les documents: CRH, compterendu opératoire, rapports dimagerie, bilans biologiques, notes IDE/kyné, prescriptions. | Sans la totalité, le DP peut être mal identifié (symptôme vs pathologie). |
| **5. Présence du numéro OGC** | Extraction du fichier RSSDEF/DRUIDE → OGC1, OGC2, … | Nécessaire pour créer/mettre à jour la **fiche OGC** et lier le séjour au groupetarif. |
| **6. Distinction DP / DAS** | DP=motif dhospitalisation; DAS=diagnostics réellement traités. | Le DP entre dans le groupetarif, les DAS sont facturés en supplément seulement sils sont pris en charge. |
| **7. Règle “symptômevscause”** | Si aucune cause nest identifiée, le symptôme reste DP (ex.douleur abdominale non expliquée). | Évite de coder un diagnostic absent du dossier (refus du contrôleur). |
| **8. Sévérité (niveau2,3,4)** | Appliquer les règles de gravité (ex.R65=sepsis, R70=déshydratation). | Influence le **groupe de gravité** et le montant de la prise en charge. |
| **9. Actes classants** | Identifier les actes qui déterminent le **GHM** (ex.cholécystectomie08C). | Si lacte classant manque, le groupetarif sera erroné. |
| **10. Actes nonclassants** | Conservés pour justifier le DP/DAS mais ne participent pas au groupage. | Useful for argumentation; must still être mentionnés dans le dossier. |
| **11. Respect du référentiel de codes** | Utiliser le fichier Excel **CIM10/T2A** fourni (liste des codes acceptés, interdits). | Empêche le choix de codes “interdits” (ex.K802vsK805). |
| **12. Comorbidités (CMA)** | Coder les pathologies chroniques **si elles sont effectivement prises en charge** pendant le séjour. | Elles sont prises en compte dans le calcul du **GHS** et du **coefficient de sévérité**. |
| **13. Vérification des transferts** | Si le patient a été transféré dun autre établissement, en note la prise en charge et linscrire dans le OGC. | Le contrôle peut remettre en cause le DP si le transfert nest pas justifié. |
| **14. Argumentaire écrit** | Chaque code doit être justifié (CRH, rapport danatomopathologie, résultats dimagerie, prescription). | Le contrôleur se base sur cet argumentaire pour valider ou refuser. |
| **15. Validation par le DIM** | Avant lenvoi, le **DIM** vérifie la conformité du DP, des DAS, des actes et du fichier OGC. | Dernière couche de contrôle interne avant la soumission. |
| **16. Gestion des corrections** | Si le contrôleur propose un changement, modifier le DP/DAS/OGC **et** mettre à jour largumentaire, puis resoumettre. | Permet de clôturer le contrôle sans pénalité financière. |
| **17. Suivi des dossiers “horsnorme”** | Identifier les dossiers où le DP reste un symptôme non résolu ou où le montant à payer est très élevé; les faire valider manuellement. | Ces dossiers requièrent souvent lintervention du médecin contrôleur pour éviter un «refus total». |
| **18. Historisation** | Conserver chaque version de la fiche OGC, du tracker et du rapport dargumentation. | Traçabilité exigée lors de contrôles subséquents ou daudits. |
| **19. Format de remise** | CSV / Excel: numéro dossier, OGC, DP, DAS, actes classants/nonclassants, dates, mode dentrée, groupetarif, justification. | Le format attendu par le service de contrôle (ex.BlueFile/ShareFile). |
| **20. Respect des délais** | Soumission du dossier complet **avant la date limite** indiquée dans la notification T2A. | Tout retard entraîne des pénalités automatiques. |
---
## 3.Synthèse pratique Modèle de fiche de contrôle T2A
| Colonnes | Contenu attendu |
|----------|----------------|
| **N° dossier** | Identifiant interne de létablissement. |
| **Numéro OGC** | OGC1, OGC2 … (extrait de RSSDEF/DRUIDE). |
| **Date dentrée** | JJ/MM/AAAA+mode (urgences, SD, etc.). |
| **Date de sortie** | JJ/MM/AAAA+mode (domicile, transfert). |
| **DP** | Code CIM10 **principal** (ex.K85.0pancréatite aiguë). |
| **Motif dhospitalisation** | Texte libre (ex.douleur abdominale, colique hépatique). |
| **DAS (CMA)** | Codes CIM10 associés, **seuls** sils ont été traités (ex.E11.9diabète, Z92antécédent). |
| **Actes classants** | Code CCAM+date (ex.HAJFAcholécystectomie). |
| **Actes nonclassants** | Code CCAM+date (ex.ZEFAscanner). |
| **Groupetarif (GHM)** | Code GHM résultant du regroupement (ex.08C). |
| **Sevérité** | Niveau1/2/3/4ouR65etc. |
| **Justification** | Référence précise (CRHn°, compterendu opératoire, rapport dimagerie, ordonnance). |
| **Commentaire contrôleur** | (à remplir après réception). |
| **Statut** | Soumis / accepté / corrigé / clôturé. |
*Cette fiche peut être exportée en CSV/Excel et importée dans le système de **BlueFile/ShareFile** ou directement dans **EVA**.*
---
## 4.Conclusion
Le **codage CIM10 dans le cadre dun contrôle T2A** repose sur une méthode rigoureuse:
1. **Collecter** lensemble des pièces du dossier (CRH, OGC, actes, bilans).
2. **Analyser** le parcours clinique pour identifier le **diagnostic principal** (DP) et les **diagnostics associés** (DAS).
3. **Appliquer** les **règles de hiérarchisation**, de **sévérité** et de **compatibilité** du référentiel (Excel).
4. **Justifier** chaque code par des documents probants et rédiger un **argumentaire** clair.
5. **Vérifier** le tout avec le **DIM**, puis le soumettre via la **fiche OGC**.
6. **Traiter** les remarques du contrôleur en révisant le DP/DAS, en documentant les changements et en resoumettant.
Respecter scrupuleusement les **points dattention obligatoires** listés cidessus garantit une conformité maximale, minimise les rejets et optimise la valorisation financière du séjour.

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